龙山****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1646
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 马博士 游泳圈 | 10 | 680.0 | 马博士\0一12个月新生儿脖圈 | 验收通过 | |
2 | 黄将军 浆糊 | 60 | 180.0 | 黄将军\玻璃胶 | 验收通过 | |
3 | 得力 5505 文件袋 | 20 | 20.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
4 | 得力 天然胶粘剂 | 60 | 120.0 | 得力/deli\液体胶 | 验收通过 | |
5 | 云峰 9506 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 云峰\9506 | 验收通过 | |
6 | 得力 生活家电配件/5号电池 | 150 | 750.0 | 得力/deli\18504电池 | 验收通过 | |
7 | 得力 电脑连打纸*三联两等分 | 10 | 800.0 | 得力/deli\241-3 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |