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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N013****点击查看****点击查看24104003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 洁丽雅 纯棉毛巾 毛巾 74*34CM | 洁丽雅/grace纯棉毛巾 | 条 | 320.00 | 15 | 4800 |
2 | 得力 19206 280ml一次性纸杯 | 得力/deli19206 | 个 | 10000.00 | 0.22 | 2200 |
3 | 卡汐沐 无纺布环保袋子 23宽*30高*12 | 卡汐沐23宽*30高*12 | 只 | 1000.00 | 3.5 | 3500 |
4 | JP 马甲 工作服 | JP马甲 | 件 | 20.00 | 50 | 1000 |
5 | 益好 宣传单(册)彩页 | 益好宣传单(册)彩页 | 张 | 2000.00 | 1 | 2000 |
6 | 厘爱 室内装饰物品 三层加大号500+680+500黑色灯体 | 厘爱室内装饰物品 | 件 | 1.00 | 1300 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 陈海霞
联系电话: 155****点击查看8132
传真:
地址: 长白大街75号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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