合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | GH250728-04抹布 | 100 | 750.0 | 无品牌\GH250728-04 | 验收通过 | |
2 | GH250728-03除胶清洁剂家私清洁剂 | 50 | 725.0 | 无品牌\GH250728-03 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋 | 50 | 140.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
4 | 手套 棉线劳保手套 通用 | 50 | 150.0 | 无品牌\GH1115-02 | 验收通过 | |
5 | 云石铲刀 清洁刀 墙皮瓷砖玻璃清洁除胶铲刀 | 10 | 90.0 | 无品牌\GH1115-01 | 验收通过 | |
6 | 娃哈哈 纯净水饮用水 矿泉水/纯净水 | 6 | 198.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |