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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0940
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 63815 商务公文包/布文件袋(48/55可选) | 7 | 336.0 | 得力/deli\63815 | 验收通过 | |
2 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
3 | 双鹿 9V碳性10粒 普通干电池/9V电池(单个价格) | 30 | 150.0 | 双鹿\9V碳性10粒 | 验收通过 | |
4 | 得力 0563 卷笔刀 | 4 | 12.0 | 得力/deli\0563 | 验收通过 | |
5 | 好媳妇 吸水拖把/1.1M平板拖把(28/52/55/58/65可选) | 4 | 220.0 | 好媳妇\38 | 验收通过 | |
6 | 南孚 纽扣电池(单粒装) | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
7 | S45黑 得力(deli)S450.35中性笔/0.38中性笔 黑 12支/盒 | 30 | 60.0 | 得力/deli\S45黑 | 验收通过 | |
8 | 得力7123固体胶棒/双面胶(只) | 20 | 80.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
9 | 得力 0012 订书钉/订书针 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 100 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |