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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4503
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 拖鞋 凉拖 颜色备注 鞋码备注 | 10 | 80.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 得力 5683 档案盒55mm(蓝) | 72 | 576.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
3 | 得力 0051 回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
4 | 得力 S01 S02中性笔 | 24 | 36.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
5 | 聚合物锂离子电池 | 1 | 200.0 | 无品牌\锂电池02 | 验收通过 | |
6 | 得力白板笔 | 10 | 10.0 | 无品牌\记号笔 | 验收通过 | |
7 | 彩虹 5155 蚊香液直插器 (1器+2液)无味 | 5 | 100.0 | 彩虹/RAINBOW\5155 | 验收通过 | |
8 | 洁缘 8823 一次性纸杯 | 5 | 37.5 | 洁缘\8823 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |