桃江****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5406
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 001 面巾纸 | 5 | 1050.0 | 001\毛巾 | 验收通过 | |
2 | 晨光 晨光80KA4纸 | 10 | 2000.0 | 晨光/M G\80KA4 | 验收通过 | |
3 | 得力 5539 5539 文件夹 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
4 | 百乐/PILOT PILOT BL-5M中性笔 | 10 | 1020.0 | 百乐/PILOT\PILOT BL-5M | 验收通过 | |
5 | 得力5603档案盒(黑)(只) | 60 | 885.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
6 | 得力计算器1512 真人语音大屏显示 | 3 | 105.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |