乌苏****具店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看24114001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM929H6 文件袋 | 晨光/M GADM929H6 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
2 | 得力 5500 商务公文包 | 得力/deli5500 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
3 | 得力 8854 桌面文件柜 | 得力/deli8854 | 组 | 1.00 | 140 | 140 |
4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 170.00 | 10 | 1700 |
5 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/ComixB2673 | 盒 | 5.00 | 57.6 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 程颖
联系电话: 185****点击查看0545
传真:
地址: ****点击查看地区**市长江路140号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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