益阳****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3237
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 吉普 RM0959 志愿者马甲 | 15 | 360.0 | 吉普/Jeep\RM0959 | 验收通过 | |
2 | 得力 起钉器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
3 | 宏泰 总分类账 | 3 | 66.0 | 宏泰\台账 | 验收通过 | |
4 | 广得 银行账 | 3 | 66.0 | 广得\16K | 验收通过 | |
5 | 金录 记账凭证 | 15 | 60.0 | 金录\126-1 | 验收通过 | |
6 | 华特 绿茶 | 30 | 2100.0 | 华特\ | 验收通过 | |
7 | 得力 PP118 透明文件袋 | 10 | 400.0 | 得力/deli\PP118 | 验收通过 | |
8 | 得力 荣誉证书内芯 | 360 | 360.0 | 得力/deli\7938 | 验收通过 | |
9 | 金蝶妙想 总账 | 4 | 592.0 | 金蝶妙想\KZ-J102 | 验收通过 | |
10 | 金蝶妙想 明细账 | 4 | 592.0 | 金蝶妙想\KZ-J101 | 验收通过 | |
11 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 4 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
12 | 得力 7991 记事本 | 30 | 420.0 | 得力/deli\7991 | 验收通过 | |
13 | 得力 5555 文件袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
14 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 150 | 4800.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
15 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
16 | 得力 DL3799 卷尺 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL3799 | 验收通过 | |
17 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
18 | 得力 5921 档案盒4cm | 40 | 144.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
19 | 得力 5539 文件夹 | 10 | 20.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
20 | 得力 文件栏 | 5 | 125.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
21 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 6 | 66.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
22 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
23 | 得力 9850 印油/印泥/** | 3 | 15.0 | 得力/deli\9850 | 验收通过 | |
24 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 40 | 80.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
25 | 得力 0250 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0250 | 验收通过 | |
26 | 晨光 13907 中性笔 | 20 | 840.0 | 晨光/M G\13907 | 验收通过 | |
27 | 晨光 ADM929CMB 档案盒 | 20 | 180.0 | 晨光/M G\ADM929CMB | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |