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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看258401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 66868 文具盒 | 得力/deli66868 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
2 | 晨光 ACP901AT 水彩笔 | 晨光/M GACP901AT | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
3 | 晨光 学生书包 | 晨光/M G书包 | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
4 | 安踏 WTS331 跳绳 | 安踏/ANTAWTS331 | 根 | 6.00 | 35 | 210 |
5 | 得力 PK110 文件座/文件架/文件框 | 得力/deliPK110 | 个 | 23.00 | 35 | 805 |
6 | 晨光 R32460 记事本 会议记录本 /个 | 晨光/M GR32460 | 本 | 8.00 | 5 | 40 |
7 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3302 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
8 | 洁丽雅 6732 毛巾/面巾/方巾 毛巾礼盒 | 洁丽雅/grace6732 | 套 | 30.00 | 40 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 童莉
联系电话: 153****点击查看6861
传真:
地址: **市**东路242号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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