合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 节日鲜花手提花盒纸质花篮 花艺插花diy材料 | 50 | 2750.0 | 得力/deli\手工diy | 验收通过 | |
2 | 顾致 厨房剪刀 顾致厨房剪刀强力剪刀不锈钢工业强力剪子厨房剪刀鸡骨剪刀剪刀厨房用 SK5一代加厚(银色款) | 50 | 600.0 | 顾致\厨房剪刀 | 验收通过 | |
3 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 3 | 120.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
4 | 奥利奥 466g夹心饼干 膨化食品奥利奥夹心饼干466g巧克力原味草莓味零食休闲零食超值家庭装装 原味466g 1盒 | 50 | 1400.0 | 奥利奥/Oreo\466g夹心饼干 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |