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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N592****点击查看****点击查看2511802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 星宇 N518 气泡膜 手套 | 星宇N518 | 件 | 70.00 | 5 | 350 |
2 | 洁丽雅 物流箱 毛巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 件 | 10.00 | 22 | 220 |
3 | 雕牌 202g 气泡膜 肥皂 | 雕牌202g | 块 | 70.00 | 5 | 350 |
4 | 绿劲 2kg 胶水 洗洁精 | 绿劲/Green way2kg | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
5 | 先科 6136 奖杯 烧水壶 | 先科/SAST6136 | 个 | 15.00 | 55 | 825 |
6 | 恒源祥 无型号 风琴包/事务包 棉花被 | 恒源祥无型号 | 件 | 8.00 | 120 | 960 |
7 | 金力 JL8147-4 文件袋 保温杯 | 金力JL8147-4 | 个 | 15.00 | 35 | 525 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 冯煜
联系电话: 133****点击查看6565
传真:
地址: **维吾尔自治区****点击查看市**西路92号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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