石门****体店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7088
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 斯莫尔 SL-1713 文件袋 | 2 | 700.0 | 斯莫尔/simoer\SL-1713 | 验收通过 | |
2 | 晨光 财务用品/** | 1 | 60.0 | 晨光/M G\快干** | 验收通过 | |
3 | 尤尼克斯 羽毛球 | 2 | 360.0 | 尤尼克斯/YONEX\YY AS-05号羽毛球 | 验收通过 | |
4 | 公牛 其它插座 | 1 | 70.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
5 | 李宁 HC1100 羽毛球拍 | 2 | 596.0 | 李宁/Lining\HC1100 | 验收通过 | |
6 | 百旺 A4 打印/复印纸 | 1 | 220.0 | 百旺/PAPERONE\A4 | 验收通过 | |
7 | 得力 得力3821空心钻刀财务附件(银色)(只) | 2 | 170.0 | 得力/deli\3821 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |