凤阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **县****点击查看公司
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3300
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 中健 运动服 护学岗马甲 | 20 | 400.0 | 中健\运动服 | 验收通过 | |
2 | 金太阳 速印纸 封面纸 | 3 | 105.0 | 金太阳\速印纸 | 验收通过 | |
3 | 南孚 5号 普通干电池 | 1 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
4 | 世达 修枝剪刀头 | 2 | 48.0 | 世达/SATA\93437 | 验收通过 | |
5 | 得力 白纸 | 150 | 150.0 | 得力/deli\A0 | 验收通过 | |
6 | 巨强 盆架 | 1 | 60.0 | 巨强\盆架 | 验收通过 | |
7 | 得力 5501 文件袋 | 140 | 140.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
8 | 晨光 GP1111 中性笔 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
9 | 得力 7903 学生用笔记本 | 40 | 60.0 | 得力/deli\7903 | 验收通过 | |
10 | 华力 1809 烧水壶 | 10 | 780.0 | 华力\1809 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |