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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N135****点击查看****点击查看24102401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5845 商务公文包 | 得力/deli5845 | 个 | 60.00 | 18 | 1080 |
2 | 晨光 AXP963CF 橡皮 | 晨光/M GAXP963CF | 块 | 120.00 | 3 | 360 |
3 | 百利文 F4056 文件袋 | 百利文F4056 | 个 | 120.00 | 6 | 720 |
4 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
5 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053 | 件 | 120.00 | 5 | 600 |
6 | 得力 7083-HB 得力(deli)安全考试专用填涂答题卡2B木质铅笔学生铅笔 12支/盒7083 | 得力/deli7083-HB | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
7 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 支 | 120.00 | 3 | 360 |
8 | 得力/deli 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 60.00 | 10 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 由恒宇
联系电话: 185****点击查看9690
传真:
地址: **省**市长**大街3566号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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