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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2520401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 250712 学生用笔记本 | 无品牌250712 | 本 | 55.00 | 10 | 550 |
2 | 名遇 笔袋 文具盒 | 名遇笔袋 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
3 | 得力 HM513-36 水彩笔 | 得力/deliHM513-36 | 盒 | 20.00 | 35 | 700 |
4 | 骆驼 A9W214119A 运动户外风衣 | 骆驼A9W214119A | 件 | 20.00 | 180 | 3600 |
5 | 学生书包 | 无品牌书包 | 个 | 10.00 | 60 | 600 |
6 | 苏泊尔 SWF17S26A 苏泊尔/SUPOR SWF17S26A电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSWF17S26A | 个 | 30.00 | 140 | 4200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 布娃依夏﹒别肯
联系电话: 199****点击查看6477
传真:
地址: **县博斯坦街四环路
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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