刘本****场上
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: 刘本双--**省**县达岚镇达岚场上
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1606
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 回力 807 雨鞋 | 10 | 300.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
2 | 回力 807 雨鞋 | 20 | 600.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 500 | 5000.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
4 | 五优家家 多功能刀 | 100 | 2500.0 | 五优家家\****点击查看413 | 验收通过 | |
5 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 20 | 320.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
6 | 晨光 轻便夹 1盒装40个 | 242 | 4840.0 | 晨光/M G\晨光ABS916Y9 | 验收通过 | |
7 | 晨光 APY4G381 PU/PVC笔记本 | 26 | 572.0 | 晨光/M G\APY4G381 | 验收通过 | |
8 | 晨光 SPM21302 记号笔/粗笔 | 30 | 540.0 | 晨光/M G\SPM21302 | 验收通过 | |
9 | 晨光 AGPA2502 日常用品 文具 签字中性笔 | 500 | 11000.0 | 晨光/M G\AGPA2502 | 验收通过 | |
10 | 晨光 MG7104 胶棒 | 20 | 840.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
11 | 尚烤佳 固态酒精 | 20 | 400.0 | 尚烤佳\尚烤佳引火块 酒精锅燃料 | 验收通过 | |
12 | 妙洁 塑杯 | 200 | 36000.0 | 妙洁/magic\100只 整箱20包 | 验收通过 | |
13 | 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 家用厕纸 | 300 | 7500.0 | 维达/Vinda\V4457 | 验收通过 | |
14 | 晨光 10L 垃圾桶 | 12 | 276.0 | 晨光\10L | 验收通过 | |
15 | 妙洁 抽绳束口圾袋100入 垃圾袋 | 500 | 5000.0 | 妙洁/magic\抽绳束口圾袋100入 | 验收通过 | |
16 | 南孚 电池 LR6-4B | 48 | 432.0 | 南孚/NANFU\LR6-4B | 验收通过 | |
17 | 公牛 GN-604 多功能插座 | 22 | 1320.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
18 | 火龙王 烧烤炭 无烟机制木炭 | 200 | 10000.0 | 火龙王\无烟机制木炭 | 验收通过 | |
19 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 400 | 12000.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
20 | 金绿士 大扫把 扫把 | 20 | 560.0 | 金绿士/KINRS\大扫把 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |