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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5231
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 移动硬盘 | 1 | 480.0 | -135****点击查看****点击查看80861 | 验收通过 | |
2 | 文件柜 | 2 | 900.0 | -135****点击查看****点击查看80862 | 验收通过 | |
3 | 伞 | 40 | 1120.0 | -135****点击查看****点击查看80863 | 验收通过 | |
4 | 电源插座 | 15 | 1125.0 | -135****点击查看****点击查看80864 | 验收通过 | |
5 | 商务公文包 | 18 | 810.0 | -135****点击查看****点击查看80865 | 验收通过 | |
6 | 订书机 | 15 | 255.0 | -135****点击查看****点击查看80866 | 验收通过 | |
7 | 摄像头 | 1 | 580.0 | -135****点击查看****点击查看80867 | 验收通过 | |
8 | 电源插座 | 5 | 1050.0 | -135****点击查看****点击查看80868 | 验收通过 | |
9 | 电源插座 | 5 | 300.0 | -135****点击查看****点击查看80869 | 验收通过 | |
10 | 桌面文件柜 | 20 | 640.0 | -135****点击查看****点击查看80870 | 验收通过 | |
11 | 手电筒 | 8 | 1120.0 | -135****点击查看****点击查看80871 | 验收通过 | |
12 | 相片纸 | 60 | 540.0 | -135****点击查看****点击查看80872 | 验收通过 | |
13 | 订书钉 | 50 | 55.0 | -135****点击查看****点击查看80873 | 验收通过 | |
14 | U盘 | 16 | 688.0 | -135****点击查看****点击查看80874 | 验收通过 | |
15 | 切纸机 | 2 | 210.0 | -135****点击查看****点击查看80875 | 验收通过 | |
16 | 抽纸 | 3 | 810.0 | -135****点击查看****点击查看80876 | 验收通过 | |
17 | 过塑膜 | 20 | 500.0 | -135****点击查看****点击查看80877 | 验收通过 | |
18 | 蹲便器 | 6 | 96.0 | -135****点击查看****点击查看80878 | 验收通过 | |
19 | 碎纸机 | 2 | 1708.0 | -135****点击查看****点击查看80879 | 验收通过 | |
20 | 速写板 | 20 | 440.0 | -135****点击查看****点击查看80880 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |