长垣****营部
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N722****点击查看****点击查看24103801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 永亮 2313 毛巾/面巾/方巾 | 永亮/EverShine2313 | 条 | 20.00 | 9.8 | 196 |
2 | 潘帕斯 /dl004/胶棉拖把/胶棉拖把 | 潘帕斯dl004 | 件 | 10.00 | 120 | 1200 |
3 | 优利洁 100****点击查看83402/升降式玻璃刮/玻璃清洁器及配件 | 优利洁 / ULIJE100****点击查看83402 | 件 | 10.00 | 138 | 1380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 方健锋
联系电话: 151****点击查看2778
传真:
地址: **第五师**市银华路210号机关北楼西附楼3楼1301
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: