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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吴尧
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430399
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区熙春路19号
采购单位联系人和联系方式:周胜:188****点击查看0237
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看22317
采购单位预算编码:121002
三、成交信息
成交日期:2025年6月17日
总成交金额(元):2121.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**路街道韶**路12号2栋1号门面 | 2121.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 佳洁士 软毛弹力护龈牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest | 软毛弹力护龈牙刷 | 2 | 5.4 | 10.8 | |
2 | 茶花 洗漱杯/漱口杯 | 茶花 | 0732 | 1 | 4.2 | 4.2 | |
3 | 恒源祥 空调被 | 恒源祥 | 夏凉被 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
4 | 美格 枕头/枕芯 | 美格 | D | 1 | 48.0 | 48.0 | |
5 | 万东 凉席/竹席 | 万东 | A | 2 | 58.0 | 116.0 | |
6 | 雅鹿 垫被 | 雅鹿 | D | 1 | 45.0 | 45.0 | |
7 | 回力 HXL807 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL807 | 16 | 48.0 | 768.0 | |
8 | 得力 5538 高森抽杆夹/文件夹 | 得力/deli | 5538 | 50 | 1.02 | 51.0 | |
9 | 得力 63107 抽杆夹/文件夹 | 得力/deli | 63107 | 30 | 2.52 | 75.6 | |
10 | 风速Q7 晨光Q7中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 24 | 1.0 | 24.0 | |
11 | 齐心 L104 垃圾袋 | 齐心/Comix | L104 | 10 | 5.4 | 54.0 | |
12 | 李字 单桶40盘 蚊香/蚊香液 蚊香 | 李字 | 单桶40盘 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
13 | 子弹头 TS-102 多功能插座3.6米插线板 | 子弹头 | TS-102 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
14 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 得力/deli | Z7547 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
15 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5682 | 15 | 9.6 | 144.0 | |
16 | 维克奇 航空杯加厚型一次性塑杯 | 维克奇 | 维克奇一次性杯子 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
17 | 晨光 K35 蓝 中性笔 黑12支/盒 | 晨光/M G | K35 蓝 | 48 | 2.4 | 115.2 | |
18 | 南孚 5号普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 8 | 2.5 | 20.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。