独山****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5593
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 不锈钢大网兜 | 1 | 50.0 | -135****点击查看****点击查看16382 | 验收通过 | |
2 | 削皮刀 | 20 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看16383 | 验收通过 | |
3 | 皮围裙 | 42 | 462.0 | -135****点击查看****点击查看16384 | 验收通过 | |
4 | 水鞋 | 24 | 672.0 | -135****点击查看****点击查看16385 | 验收通过 | |
5 | 不锈钢汤桶 | 3 | 780.0 | -135****点击查看****点击查看16386 | 验收通过 | |
6 | 布围裙 | 21 | 252.0 | -135****点击查看****点击查看16387 | 验收通过 | |
7 | 冲水阀 | 10 | 300.0 | -135****点击查看****点击查看16388 | 验收通过 | |
8 | 锁芯 | 30 | 450.0 | -135****点击查看****点击查看16389 | 验收通过 | |
9 | 车轮子 | 4 | 40.0 | -135****点击查看****点击查看16390 | 验收通过 | |
10 | 食用碱 | 1 | 220.0 | -135****点击查看****点击查看16391 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |