单位自行采购发布表

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马鞍山市福利院(马鞍山市儿童福利院)
联系人联系人4个

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可引荐人脉可引荐人脉894人

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历史招中标信息历史招中标信息16条

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一、采购清单及技术要求

采购项目编号: 采购方式:询价采购

序号

采购项目名称

配置及技术参数

(货物类项目填写)

单价(元)

控制价(元)

1

****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目

服务期限:3年,合同采用“1+1+1”模式。分批次接采购人通知后24小时内供货完毕。

-

200000元/年

投标单位需提供材料:

参与报价单位将报价单加盖单位公章,用信封密封,并在密封处加盖单位公章,于2025年7月11日下午4:00前送至****点击查看总务室。本次询价采取综合费率最低价中标。若报价相同,进行随机抽签确定。

二、相关要求

(一)项目概况

1.项目名称:****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目。

2.采购方式:询价采购。

3.采购人:****点击查看****点击查看福利院)。

4.资金预算:20万元/年。

5.采购内容及要求:具体内容见附件。

6.服务期限:自合同签订日期后3年,合同采用“1+1+1”模式。

(二)供应商资格

1.供应商具有独立承担民事责任的能力。

2.本项目的特定资格要求:具有有效期内的《食品经营许可证》(经营项目须包含“预包装食品销售”和“特殊食品销售”)。

3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一:

(1****点击查看法院列入失信被执行人的;

(2)****点击查看管理部门列入企业经营异常名录的;

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;

(4)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负****点击查看人民检察院列入行贿犯罪档案的。

(三)付款方式及其他

依据协议约定付款。

(四)其他要求

本项目不得分包和转包。


项目填报单位:****点击查看****点击查看福利院)

联系人:武**

联系电话:****点击查看050



****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目询价函

(被邀请单位名称,加盖公章):

我单位拟就****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目询价,现真诚邀请符合条件的供应商前来参与。

一、项目名称及内容

1.项目名称:****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目。

2.项目性质:采购货物及配送服务。

3.项目需求:本项目拟招标确定****点击查看福利院日杂食品仓库供应及配送各日用品类、包装食品类两大类商品。服务期3年,合同采用“1+1+1”模式,分批次接采购人通知后24小时内供货完毕。预算20万元/年,每年累计支付金额不超过20万元。

4.服务地点:****点击查看(甲方指定地点)。

5.报价方式:本项目报价采取综合费率方式报价。结算价参照当日**市本地大型商超的相应物品零售价目表(含促销、特价物品,按售价低的结算),按照相应物品零售价目表售价为基数报统一综合费率。总报价不得超过综合费率的100%。[如:某类物品“零售价目表”上公布的售价为10元/袋,若报价为综合费率的90%,那么该类物品结算价为10元/袋×90%=9元/袋。]

6.结算费用=∑【某种货物的零售价目表(或平均市场价)*某种货物采购的数量】*综合费率。

7.中标方式:综合费率最低价中标。

8.项目附件:采购内容及总体要求。(加盖公章即视同符合甲方采购内容及要求)

二、供应商资格

1.供应商具有独立承担民事责任的能力。

2.本项目的特定资格要求:具有有效期内的《食品经营许可证》(经营项目须包含“预包装食品销售”和“特殊食品销售”)。

3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一:

(1****点击查看法院列入失信被执行人的;

(2)****点击查看管理部门列入企业经营异常名录的;

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;

(4)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负****点击查看人民检察院列入行贿犯罪档案的。

三、询价资料

封闭式报价单(封口加盖单位公章),询价文件见附件1(服务报价一览表)、附件2(采购内容及总体要求)。


附件1

服务报价一览表

序号

服务名称(标的名称)

服务提供商

总报价

(综合费率)

1

****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目

%

供应商(盖单位公章)

注:

1.表中所列服务为对应本项目需求的全部服务。如有漏项或缺项,供应商承担全部责任。

2.所报费率最多保留小数点后两位。


附件2

采购内容及总体要求

一、采购清单

服务名称(标的名称)

数量

单位

****点击查看日杂食品仓库供货及配送项目

1

二、采购及配送内容

类别

货物名称

备注

日用品类

牙刷、牙膏、洗发水、沐浴露、香皂、沐浴球、防滑垫、浴帽、毛巾、卫生巾等

符合国家(行业)质量标准

洗衣液、洗衣粉、洗衣皂、洗洁精、清洁剂、

消毒液、拖把、扫把、簸箕、抹布、垃圾袋、

垃圾桶、收纳箱、一次性手套、驱虫剂、蚊香、檀香等

卫生纸、面巾纸、抽纸、纸尿裤、婴幼儿睡裤等

床单、被套、枕套、棉被等

理发器,家用碗勺盆等

包装食品类

各类饼干、糕点、面包;婴幼儿奶粉、成人奶粉;盒装饮用牛奶、八宝粥、麦片、蛋白粉等

符合国家食品质量安全标准

三、技术要求

1.要求成交供应商有独立的经营场所,需两类商品同时经营。

2.所有商品按国家质量卫生安全要求执行,符合国家相关标准,其中:婴幼儿奶粉需达到的国家标准主要包括《食品安**家标准婴儿配方食品》(GB10765-2021)、《食品安**家标准较大婴儿配方食品》(GB10766-2021)和《食品安**家标准幼儿配方食品》(GB10767-2021);成年人奶粉需达到的国家标准主要包括《食品安**家标准乳粉和调制乳粉》(GB19644-2024);乳制品须拥有“SC”食品生产许可。

3.成交供应商应严格遵守《中华人民**国产品质量法》《中华人民**国食品安全法》《国家食品卫生标准》等相关规定,确保商品质量符合国家相关产品质量标准,符合国家强制性规范要求,所供产品质量为同类产品中一类以上产品,必须确保每批次提供的商品在市场上已流通。如出现因使用其提供的商品导致安全事故发生,成交供应商承担一切经济、法律责任。

4.一经发现供应以下商品(4.1-4.4):

第一次发现,采购人有权将该批次货物退回全部。第二次发现,采购人有权在该批次货款中扣除货款金额的50%。第三次发现,采购人有权直接终止合同,成交供应商承担由此造成的经济责任和法律责任。

4.1 腐败变质、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常,对人体健康有害的。

4.2 含有毒、有害物质或者被有害物质污染,对人体健康有害的。

4.3 含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准的。

4.4 过期的或者一经使用就损坏的商品。

5.成交供应商须建立并执行商品进货查验和索证索票制度,进货时查验供货商的营业执照、生产(经营)许可证、卫生许可证等主体资质证明,索要食品食材质量合格证明、检验证明、有关质量认证标志(商标、专利证明)和进货票据等,并对索取的证票分类归档,建立商品进货台账,如实记录商品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容。采购人定期核查。

6.报价要求:

6.1 本项目报价采取综合费率方式报价。结算价参照当日**市本地大型商超的相应物品零售价目表(含促销、特价物品,按售价低的结算),按照相应物品零售价目表售价为基数报统一综合费率。总报价不得超过综合费率的100%。[如:某类物品“零售价目表”上公布的售价为10元/袋,若报价为综合费率的90%,那么该类物品结算价为10元/袋×90%=9元/袋。]

6.2 采购人采购的商品中,若没有信息价,则按照不高于平均市场价进行结算。

6.3 如遇自然灾害等不可预见的因素造成的个别品种价格需临时做调整的,成交供应商应遵循当时的市场价格标准,事先与采购人协商并在采购人书面同意后方可调整。

7.数量要求:供货数量以采购人订单为准,具体结算以采购人实际收到的经验收合格的商品数量为准。

8.供货时间:每批供货前采购人提前以网上下单、电话或微信、QQ消息等形式向成交供应商发出订单,成交供应商在接到订单后2小时内回复确认。

9.供货配送:

9.1 成交供应商在采购人指定地点、时间内完成供货,供货前的风险及运费由成交供应商承担。

9.2 成交供应商按采购人约定时间准时供货,一般自成交供应商收到订单确认后24小时内完成送货上门,遇到临时需要时,成交供应商能够按照要求及时供补货。

9.3 成交供应商擅自推迟送货,采购人有权拒绝验收签单。

9.4 每批次提供的商品,必须经采购人仓库相关人员验收签单后才能视为有效,否则均视为无效供货。

9.5 规格包装的产品交付时,必须原包装完好无损,否则有权拒收。

9.6 供应商在履行合同时,不得将配货运输转包给第三方进行配送,如发现转包配送服务,则采购人有权拒绝签收货物,按违约处理。

四、商务要求

1.商品的生产与销售、运输装卸、验收及售后规范等按照以下原则执行:有国家标准的执行国家标准;无国家标准的执行行业标准;无行业标准的执行地方标准;无地方标准的执行企业标准。

2.服务期限:3年,合同采用“1+1+1”模式。分批次接采购人通知后24小时内供货完毕。

3.服务地点:****点击查看(采购人指定地点)。

4.成交供应商在项目实施过程中,国家对相关项目有资质要求的,进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故,均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜,并承担给采购人造成的损失。

5.验收:

5.1 货到后,成交供应商配合采购人对商品进行抽检,抽检不合格,采购人有权依具体状况作扣罚接收、罚款或退货处理。采购人在使用过程中有权进行复检,复检发现不合格、品质不一或不能正常使用及其他情况,根据复检情况严重性扣除未支付货款的50%,造成其他损失的,成交供应商仍应予以相应赔偿。

5.2 若成交供应商提供的产品质量不符合采购人质量要求,采购人有权解除合同,并要求成交供应商承担相应损失。

6.付款方式:合同款结算方式为月结,成交供应商需开具发票连同供货单据等一并汇总送至采购人,采购人核实无误后结合考核支付货款。采购人每年累计支付金额不超过20万元。

注:结算费用=∑【某种货物的零售价目表(或平均市场价)*某种货物采购的数量】*综合费率

7.本项目总投报价包含履行本项目的全部费用,及所有价内价外税金及合理利润等。

供应商(盖单位公章)