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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看3620F****点击查看2601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 APMT8602 24色马克笔 | 晨光/M GAPMT8602 | 盒 | 3.00 | 25 | 75 |
2 | 乐扣乐扣 LHC3252 保温杯 | 乐扣乐扣/LOCK LOCKLHC3252 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
3 | 回力 H22B08U500444 学生书包 | 回力/WarriorH22B08U500444 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
4 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
5 | 晨光文具麋鹿造型金属钢笔学生用卡通正姿练字书写AFP43210 | 晨光/M GAFP43210 | 支 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 曾启迪
联系电话: 183****点击查看8700
传真:
地址: **市**区党政综合办公楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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