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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NH417****点击查看****点击查看515802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ASC993P9 丝巾 | 晨光/M GASC993P9 | 条 | 100.00 | 2 | 200 |
2 | 晨光 TA4299BB 儿童填色本 图画本 | 晨光/M GTA4299BB | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
3 | 得力 67073 笔袋 | 得力/deli67073 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
4 | 奖状/证书 | 其他家奖状 | 包 | 2.00 | 100 | 200 |
5 | 得力 79520 各类尺/三角板 | 得力/deli79520 | 套 | 40.00 | 5 | 200 |
6 | 得力 F4107 跳绳 | 得力/deliF4107 | 根 | 20.00 | 25 | 500 |
7 | 得力 70698 水彩笔 | 得力/deli70698 | 桶 | 20.00 | 19 | 380 |
8 | 得力 6696 文具套装/礼盒 | 得力/deli6696 | 套 | 20.00 | 14 | 280 |
9 | 得力 71151A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71151A | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
10 | 得力 70801 马克笔 | 得力/deli70801 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
11 | 橡皮泥 | 得力/deli67819 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
12 | 马利2B铅笔 | 马利/Marie'sC7401-2B | 盒 | 24.00 | 12 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王润红
联系电话: 199****点击查看1293
传真:
地址: ****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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