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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看7921X****点击查看5401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 BG103-09 商务公文包//文件包 | 得力/deliBG103-09 | 个 | 1.00 | 125 | 125 |
2 | 得力 78000 美工刀片 | 得力/deli78000 | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
3 | 得力 气泡袋5号7号电池 | 得力/deli电池 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
4 | 申士 1018 申士/SNSIR 1018 PU/PVC笔记本 B5/18K 会议记录 | 申士/SNSIR1018 | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
5 | 得力 25202 档案袋 | 得力/deli25202 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
6 | 得力 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 2.00 | 18 | 36 |
7 | 洁丽雅 0067 毛巾 | 洁丽雅/grace0067 | 条 | 2.00 | 7.5 | 15 |
8 | 超霸 9V电池 | 超霸/GP1604 | 节 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 柳**
联系电话: 181****点击查看1933
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县世纪大道55号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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