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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M022****点击查看****点击查看00801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 B13 学生书包 | 得力/deliB13 | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
2 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8145 | 个 | 1.00 | 21 | 21 |
3 | 得力 HM108-48 马克笔 | 得力/deliHM108-48 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 |
4 | 得力 71163 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71163 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
5 | 得力 9597 各类尺/三角板 | 得力/deli9597 | 套 | 3.00 | 2 | 6 |
6 | 得力 T3272 胶装本 | 得力/deliT3272 | 本 | 6.00 | 5 | 30 |
7 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
8 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936 | 支 | 3.00 | 10 | 30 |
9 | 楚航 CH611 文件袋 | 楚航CH611 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 肖遥
联系电话: ****点击查看998****点击查看
传真:
地址: **山大道29号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区建设中路190号
附件信息: