合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9581
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁丽雅 3113 毛巾 | 34 | 442.0 | 洁丽雅/grace\3113 | 验收通过 | |
2 | 绿豆 | 20 | 140.0 | 无品牌\101****点击查看****点击查看387 | 验收通过 | |
3 | 冰糖 | 10 | 70.0 | 无品牌\392****点击查看59846 | 验收通过 | |
4 | 六神 爽身粉 | 99 | 425.7 | 六神/Liushen\179611 | 验收通过 | |
5 | **堂 防暑茶 | 107 | 1583.6 | **堂\****点击查看811 | 验收通过 | |
6 | 手套 | 196 | 764.4 | 无品牌\42616 | 验收通过 | |
7 | 水银玻璃计 | 62 | 266.6 | 无品牌\541****点击查看2866 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |