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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N412****点击查看****点击查看255001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 70698 水彩笔 | 得力/deli70698 | 桶 | 71.00 | 10 | 710 |
2 | 洁丽雅 酒店毛巾浴巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 100.00 | 5 | 500 |
3 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 盒 | 100.00 | 5 | 500 |
4 | 得力 S681 钢笔 | 得力/deliS681 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
5 | 得力 HA560 学生用笔记本 1本装 | 得力/deliHA560 | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
6 | 得力 67057 笔袋 1个装 | 得力/deli67057 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 马**
联系电话: 158****点击查看8678
传真:
地址: **省**县大阳镇**大街110号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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