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****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看社区
项目联系电话:139****点击查看3248
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654326
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:托普铁热克镇团结北路37号
采购单位联系人和联系方式:栗秋红:150****点击查看4226
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看21715
采购单位预算编码:130008
三、成交信息
成交日期:2024年11月20日
总成交金额(元):8325 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县滨河小区35号门面房 | 8325.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 5573 商务公文包 | 得力/deli | 5573 | 10 | 56.0 | 560.0 | |
2 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
3 | 得力 7996 记事本 | 得力/deli | 7996 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
4 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
5 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3151 | 100 | 22.0 | 2200.0 | |
6 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78994 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
7 | 得力 0211 订书钉 | 得力/deli | 0211 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
8 | 得力/deli S43中性笔 | 得力/deli | S43 | 197 | 1.0 | 197.0 | |
9 | 晨光/M G AJD95785 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95785 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
10 | 晨光(M G)0.5mm热可擦全针管中性笔签字笔水笔 12支/盒AKP18217 AKP18217 | 晨光/M G | AKP18217 | 12 | 72.0 | 864.0 | |
11 | 晨光/M G ABS92625 23/10厚层订书钉 | 晨光/M G | ABS92625 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
12 | 晨光/m g AGPJ2301 | 晨光/M G | AGPJ2301 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
13 | 晨光金属文件盘 | 晨光/M G | 94754 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: