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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看258801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5840 风琴包/事务包 | 得力/deli5840 | 只 | 15.00 | 13 | 195 |
2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 36.00 | 9 | 324 |
3 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 20.00 | 6 | 120 |
4 | 得力 纸袋纸/杯纸、纸杯 | 得力/deli100个装 19205 | 包 | 6.00 | 18 | 108 |
5 | 得力 3506 打印/复印纸 | 得力/deli3506 | 箱 | 7.00 | 225 | 1575 |
6 | 得力30205得力30205 | 得力/deli得力30205 | 卷 | 3.00 | 7 | 21 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 厅机关
联系电话: 099****点击查看0731
传真:
地址: **区**路科学一街
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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