武陵****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1912
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5558 风琴包/事务包 费用报销单 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5558 | 验收通过 | |
2 | 得力 73911 画板/画架 长印泥 | 1 | 20.0 | 得力/deli\73911 | 验收通过 | |
3 | 尤克达蒂 家具脚垫 封角 | 5 | 15.0 | 尤克达蒂\96877 | 验收通过 | |
4 | 晨光 文具套装/礼盒 档案盒 | 20 | 160.0 | 晨光/M G\HKGP0462 | 验收通过 | |
5 | 得力 文具套装/礼盒 凭证盒 | 150 | 900.0 | 得力/deli\6669 | 验收通过 | |
6 | 得力 0425 订书机 凭证封面 | 7 | 56.0 | 得力/deli\0425 | 验收通过 | |
7 | 九牧 卫浴五金/挂件 垫角 | 5 | 500.0 | 九牧\面盆龙头32267 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |