莎车****品店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N731****点击查看****点击查看253602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 雕牌 3.58kg*1瓶 除菌有氧洗衣液 薄荷清香 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌3.58kg*1瓶 | 瓶 | 100.00 | 30 | 3000 |
2 | 得力 7920 得力/deli 笔记本文具PU/PVC笔记本 160张/16K/250mm*175mm 棕色7920 | 得力/deli7920 | 本 | 36.00 | 25 | 900 |
3 | 回力 697****点击查看723868 回力/Warrior书包多功能双肩背包 黑色 | 回力/Warrior697****点击查看723868 | 个 | 80.00 | 50 | 4000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 穆乃外尔﹒阿卜杜克热
联系电话: 130****点击查看7206
传真:
地址: **市色满路418号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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