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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9803
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 63751 商务公文包 | 2 | 80.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
2 | 金荷A4 80g 打印/复印纸 | 2 | 470.0 | 金荷\金荷A4 80g | 验收通过 | |
3 | 晨光 AJD95792 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\AJD95792 | 验收通过 | |
4 | 卡西欧 GY-120 算术型计算器 | 1 | 89.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
5 | 洁丽雅 E0033 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 2 | 56.0 | 洁丽雅/grace\E0033 | 验收通过 | |
6 | 齐心 B2645 胶棒 | 30 | 105.0 | 齐心/Comix\B2645 | 验收通过 | |
7 | 鑫都 软皮笔记本 | 4 | 100.0 | 鑫都\XD-25K45 | 验收通过 | |
8 | 中华 6151 铅笔 | 1 | 8.0 | 中华/Zhonghua\6151 | 验收通过 | |
9 | 爱利华 加厚会计凭证盒 | 30 | 300.0 | 爱利华\80030 | 验收通过 | |
10 | 得力 7283 修正液 15ml (单位:只) 混色 | 1 | 5.0 | 得力/deli\7283 | 验收通过 | |
11 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 1 | 50.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |