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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2513
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年9月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 63813 商务公文包 | 4 | 504.0 | 得力/deli\63813 | 验收通过 | |
2 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 2 | 40.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
3 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 100 | 800.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
4 | 湖岳 纸杯 | 20 | 320.0 | 湖岳\纸杯 | 验收通过 | |
5 | 湖岳 垃圾袋 | 60 | 480.0 | 湖岳\40加厚手提垃圾袋 | 验收通过 | |
6 | 别针/回形针/大头针 针 广博回形针ZD5311 | 40 | 120.0 | 广博/Guangbo\ZD5311 | 验收通过 | |
7 | 针 广博ZD5302订书钉 | 30 | 90.0 | 广博/Guangbo\ZD5302 | 验收通过 | |
8 | 笔 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 288 | 288.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |