合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6686
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 品之德 无型号 雨鞋 | 3 | 120.0 | 品之德\无型号 | 验收通过 | |
2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
3 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
4 | 雷达 蚊香檀香28g*5双盘 蚊香/蚊香液 | 20 | 100.0 | 雷达/Raid\蚊香檀香28g*5双盘 | 验收通过 | |
5 | 得力 7414 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |