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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1942
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 齐心 FP6205 钢笔 | 11 | 437.8 | 齐心/Comix\FP6205 | 验收通过 | |
2 | 迪士尼 ly8299 学生书包 | 6 | 552.0 | 迪士尼/DISNEY\FP8263C | 验收通过 | |
3 | 得力6125保温杯(白)450ml304不锈钢 旋盖(单位:只) | 6 | 496.8 | 得力/deli\6125 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |