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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NH414****点击查看****点击查看4108404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6824 马克笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
2 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 支 | 10.00 | 36 | 360 |
3 | 洁丽雅 W0538 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/graceW0538 | 条 | 32.00 | 10 | 320 |
4 | 回力帽子 帽类 | 回力/Warrior回力帽子 | 件 | 24.00 | 25 | 600 |
5 | 红双喜 1012 羽毛球拍 | 红双喜/DHS1012 | 件 | 31.00 | 30 | 930 |
6 | 红双喜 H1002 乒乓球拍 | 红双喜/DHSH1002 | 副 | 24.00 | 30 | 720 |
7 | 得力 7903 学生用笔记本 | 得力/deli7903 | 本 | 42.00 | 4.8 | 201.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 阿依恒﹒吾木扎克
联系电话: 183****点击查看8067
传真:
地址: **县前山哈萨克民族乡**路130号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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