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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6253
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 19213 228ml三层纸杯 20只装*1包 | 80 | 600.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
2 | 南洋 1双 加厚橡胶牛津乳胶手套 | 24 | 48.0 | 南洋/LOYAL\1双 | 验收通过 | |
3 | 南洋 牛筋手套 | 30 | 240.0 | 南洋\M号 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |