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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB1D772****点击查看243802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 爱迪生 2213-1 学生书包 | 爱迪生/Edison2213-1 | 件 | 18.00 | 160 | 2880 |
2 | 齐心 EB18 中性笔 | 齐心/ComixEB18 | 盒 | 18.00 | 26.2 | 471.6 |
3 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 18.00 | 1 | 18 |
4 | 得力 71160 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71160 | 个 | 18.00 | 30 | 540 |
5 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 18.00 | 20 | 360 |
6 | 得力 67062 文具盒 67062 | 得力/deli67062 | 个 | 18.00 | 28 | 504 |
7 | 中华 101铅笔 | 中华牌101 | 支 | 18.00 | 0.95 | 17.1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王萍
联系电话: 189****点击查看5516
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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