隆回****体店
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一、 *采购人名称: **市****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4185
五、 *验收单位: **市****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 报刊架 | 1 | 98.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
2 | 无型号 户外服装 | 10 | 350.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
3 | 航空 塑杯 | 10 | 60.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
4 | 佳印 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | 佳印/UPM\A4 70g | 验收通过 | |
5 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 10 | 150.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
6 | 晨光 ASCN9503 奖状/证书 | 150 | 150.0 | 晨光/M G\ASCN9503 | 验收通过 | |
7 | 得力 8495 票夹 | 20 | 500.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
9 | 得力 0012 订书钉 | 60 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |