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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB1K5886X****点击查看1602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 照片档案盒 光盘档案盒 | 无品牌11821-2002 | 份 | 1.00 | 30 | 30 |
2 | 笔记本记事本 | 无品牌32K | 本 | 40.00 | 1 | 40 |
3 | 雨衣男 户外成人分体雨衣双口袋透气带反光条雨衣雨裤套装 | 无品牌均码 | 件 | 7.00 | 115 | 805 |
4 | 得力787电话机(白)(台) | 得力/deli得力787 | 台 | 1.00 | 90 | 90 |
5 | 一次性纸杯杯托10只/袋 | 无品牌10只/袋 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
6 | 乐春天不锈钢订书针1317 | 乐春天/LCT1317 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
7 | 南孚 5号/7号 电池 | 南孚/NANFU5号 | 板 | 5.00 | 5 | 25 |
8 | 晨光/M&G Q7中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 40.00 | 1 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周影
联系电话: 186****点击查看6016
传真:
地址: **市人民大街6171号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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