贵州****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2434
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 安全员监督日志 | 100 | 800.0 | -135****点击查看****点击查看22968 | 验收通过 | |
2 | 电池 | 30 | 540.0 | -135****点击查看****点击查看22969 | 验收通过 | |
3 | 蓝月亮 | 30 | 600.0 | -135****点击查看****点击查看22970 | 验收通过 | |
4 | 抽杆夹 | 20 | 300.0 | -135****点击查看****点击查看22971 | 验收通过 | |
5 | 一次性纸杯 | 30 | 2550.0 | -135****点击查看****点击查看22972 | 验收通过 | |
6 | 牙刷 | 10 | 350.0 | -135****点击查看****点击查看22973 | 验收通过 | |
7 | 便利贴 | 100 | 450.0 | -135****点击查看****点击查看22974 | 验收通过 | |
8 | 剃须刀 | 10 | 950.0 | -135****点击查看****点击查看22975 | 验收通过 | |
9 | 毛巾 | 40 | 520.0 | -135****点击查看****点击查看22976 | 验收通过 | |
10 | 牙膏 | 5 | 750.0 | -135****点击查看****点击查看22977 | 验收通过 | |
11 | 卷纸 | 30 | 3750.0 | -135****点击查看****点击查看22978 | 验收通过 | |
12 | 对象服装 | 60 | 9480.0 | -135****点击查看****点击查看22979 | 验收通过 | |
13 | 抽杆夹 | 30 | 360.0 | -135****点击查看****点击查看22980 | 验收通过 | |
14 | 矿泉水 | 4 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看22981 | 验收通过 | |
15 | 茶叶 | 3 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看22982 | 验收通过 | |
16 | 垃圾袋 | 3 | 1350.0 | -135****点击查看****点击查看22983 | 验收通过 | |
17 | 电池 | 10 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看22984 | 验收通过 | |
18 | 消毒液 | 5 | 375.0 | -135****点击查看****点击查看22985 | 验收通过 | |
19 | 笔筒 | 10 | 60.0 | -135****点击查看****点击查看22986 | 验收通过 | |
20 | USB打印切换器 | 2 | 96.0 | -135****点击查看****点击查看22987 | 验收通过 | |
21 | 充电器 | 12 | 840.0 | -135****点击查看****点击查看22988 | 验收通过 | |
22 | 手推车 | 2 | 700.0 | -135****点击查看****点击查看22989 | 验收通过 | |
23 | 茶叶 | 3 | 420.0 | -135****点击查看****点击查看22990 | 验收通过 | |
24 | 便签贴 | 150 | 1350.0 | -135****点击查看****点击查看22991 | 验收通过 | |
25 | 对象服装 | 105 | 13440.0 | -135****点击查看****点击查看22992 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |