麦盖****公司
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N103****点击查看****点击查看2510809
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 70854 文具盒 | 得力/deli70854 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
2 | 西玛 西玛/simaa 36K空白图画本 XTH2 图画本 | 西玛/simaaXTH2 | 包 | 17.00 | 4 | 68 |
3 | 晨光 ACP901AU 晨光 ACP901AU 水彩笔 24色易可洗水彩笔 | 晨光/M GACP901AU | 盒 | 17.00 | 12 | 204 |
4 | 卡拉羊 CX5144 学生书包 | 卡拉羊CX5144 | 个 | 14.00 | 45 | 630 |
5 | 乐扣乐扣 乐扣乐扣(lock lock)缤纷弹跳盖保温杯男女黑色 便携随行水杯子 LHC3222BLK | 乐扣乐扣/LOCK LOCK3222 | 个 | 16.00 | 28 | 448 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王晓华
联系电话: 158****点击查看3398
传真:
地址: **县刀郎西路DX001号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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