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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB075542X****点击查看10404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 飞五 d2 气泡袋//防晒帽//帽子 | 飞五d2 | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
2 | 宏达 鞋套//脚套 | 宏达鞋套 | 双 | 30.00 | 1 | 30 |
3 | 玛丽 001 儿童填色本//手套//口罩 | 玛丽001 | 包 | 9.00 | 5 | 45 |
4 | 得力 7543 橡皮//红领巾 | 得力/deli7543 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
5 | 农夫山泉550ml*24瓶 糟烧 矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING农夫山泉550ml*24瓶 | 箱 | 4.00 | 40 | 160 |
6 | 南孚 电池/5号/7号 | 南孚/NANFU5号7号 | 节 | 8.00 | 2.5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张晶
联系电话: 130****点击查看3009
传真:
地址: **市桃园街道古道西街2号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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