一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **县吴艳芳便民店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5501
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 有铭被王 棉花被 | 12 | 2400.0 | 有铭被王\无型号 | 验收通过 | |
2 | 得力 A4 7458 80克 打印/复印纸 | 5 | 1125.0 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
3 | 立白 天然柔护皂粉 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 25 | 625.0 | 立白/Liby\天然柔护皂粉 2kg | 验收通过 | |
4 | 南孚 丰蓝1号 普通干电池 | 20 | 240.0 | 南孚/NANFU\丰蓝1号 | 验收通过 | |
5 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
6 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 10 | 2100.0 | 惠普/HP\CC388A | 验收通过 | |
7 | 得力 0011 订书钉 | 20 | 90.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |